PAGAMENTO 496/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 496/2024 Data do Pagamento: 27/06/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 496/2024 Número do Empenho: 151/2024
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.207.352/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: LE CARD - REF:JUNHO/2024 - CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 008/2022 - NF:22640
Valor: 504.954,06
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 3/2022
Processo: 1034/2024