Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
42/2023 |
Data do Pagamento: |
31/01/2023 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
42/2023 |
Número do Empenho: |
54/2023 |
Beneficiário: |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
203/2023 42 LE CARD 18125 31.01 374.955,86
|
Valor: |
374.955,88 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
3/2022 |
Processo: |
203/2023 |