PAGAMENTO 1148/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 1148/2023 Data do Pagamento: 20/12/2023
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 1148/2023 Número do Empenho: 265/2023
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.207.352/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES - DEZ
Valor: 390.000,00
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 3/2022
Processo: 2656/2023