Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra |
Número do Pagamento: |
934/2023 |
Data do Pagamento: |
22/11/2023 |
Tipo de Pagamento: |
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Espécie: |
ORIGINAL |
Número da Liquidação: |
934/2023 |
Número do Empenho: |
12/2023 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.450.170/0001-24 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - REF. NOV/2023 - FOLHA VEREADORES - 23 (VINTE E TRÊS) - RPPS |
Valor: |
569,67 |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
Fonte de Recursos: |
1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS |
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |
Ação: |
2.235 - Garantir a atuação Legislativa. |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
ISENTO |
N° Licitação: |
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Processo: |
2319/2023 |