PAGAMENTO 338/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra
Número do Pagamento: 338/2024 Data do Pagamento: 07/05/2024
Tipo de Pagamento: Espécie: ORIGINAL
Número da Liquidação: 338/2024 Número do Empenho: 135/2024
Beneficiário: FORNECES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.635.378/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECES - REF: ABRIL/2024 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE EQUIPAMENTOS.
Valor: 21.943,36
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: PREGAO
Fonte de Recursos: 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA
Ação: 2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: PREGAO N° Licitação: 1/2023
Processo: 739/2024